來源:北京商報

  2023年年報凈利大漲129%的業(yè)績回暖還沒有持續(xù)多久,煌上煌業(yè)績又開始遇寒。煌上煌2024年半年報顯示,上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.6億元,同比下降7.53%;實現(xiàn)凈利潤6061.52萬元,同比下降26.59%。

  對于業(yè)績變動,煌上煌解釋稱是報告期公司門店拓展不達預期,肉制品業(yè)老店單店收入同比下降,業(yè)績達成不理想;公司營業(yè)收入同比下降7.53%,影響毛利額的增加;以及報告期銷售費用和管理費用增加,銷售費用率和管理費用率增長等因素,使得報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降。

  此前,煌上煌提出實施“千城萬店”戰(zhàn)略,擬到2026年在全國千座以上城市開設經(jīng)營10000家以上連鎖專賣店。而這樣大舉開店的擴張計劃還未完成,今年上半年內(nèi)門店數(shù)量卻減少了400多家。門店拓展不及預期、業(yè)績營收凈利雙降,煌上煌壓力不小。

  “千城萬店”擴張計劃還未完成,煌上煌先感受到了門店經(jīng)營帶來的壓力?;蜕匣偷闹饕?jīng)營模式為直營連鎖、特許經(jīng)營連鎖和經(jīng)銷商三種經(jīng)營模式。財報數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月底,公司肉制品加工業(yè)擁有4052家專賣店,上半年減少445家;門店中直營門店228家、加盟店3824家,公司銷售網(wǎng)絡覆蓋全國223個城市,較年初減少了11個。

  此外,煌上煌還提到了銷售費用投入增加影響了利潤。報告期內(nèi),銷售費用和管理費用分別同比增加2000.58萬元和1486.6萬元,銷售費用率和管理費用率分別為14.02%和8.39%,較去年同期分別增長了2.8個百分點和1.93個百分點。報告期費用增長主要是加大線上線下促銷費用投入,包括線上口碑、美團、餓了么、抖音、快手等平臺促銷費;線下門店政策支持、促銷沖紅費用增加,以及第三方咨詢費用、品牌促銷宣傳費用、新基地投產(chǎn)新增資產(chǎn)相關折舊費用、主要原材料價格下行戰(zhàn)略儲備原料倉儲費同比增加所致。

  知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪認為,隨著市場不斷涌入新的鹵味品牌,消費者面臨的選擇變得更加豐富,品牌間的競爭愈發(fā)激烈,以及鹵味消費需求疲軟,門店銷量受到影響。在過去,鹵味企業(yè)通過大規(guī)模開店來迅速占領市場,這種策略在發(fā)展初期確實取得了顯著的成效。然而,面對當前的市場環(huán)境和消費趨勢,鹵味企業(yè)需要更加審慎地考慮自己的發(fā)展戰(zhàn)略。如果門店數(shù)量過多,但單店盈利能力不足,那么繼續(xù)擴張只會增加企業(yè)的運營成本和經(jīng)營風險。

  關于后續(xù)如何規(guī)劃門店發(fā)展,北京商報記者向煌上煌官方郵箱發(fā)送了采訪提綱,但截至發(fā)稿未收到回復。在財報中,煌上煌表示,“雖然公司始終重視對門店的管理,但若公司管理水平的提升無法跟上門店擴張的速度,則可能出現(xiàn)部分門店管理滯后影響終端銷售,或沒有按照公司制度嚴格管理造成產(chǎn)品質量不合格,或其經(jīng)營活動不能契合公司經(jīng)營理念的情形,進而對公司的品牌形象和經(jīng)營業(yè)績造成不利的影響。公司將積極推進‘531’長中期戰(zhàn)略規(guī)劃和‘千城萬店’戰(zhàn)略目標,提升公司運營管理水平,應對公司直營店、特許加盟店的管理風險”。

  北京商報記者 張函